

落實審計整改 筑牢廉潔防線
為強化內部風險控制體系并確保其有效運作,公司實施了內控制度審計,旨在全面掌握內控制度的執行狀況,并及時識別潛在問題及薄弱環節。針對審計過程中指出的財務相關問題,財務資產部積極召集部門成員進行了深入學習與討論,以進一步強化對審計反饋問題的認識。
通過集中學習與討論,財務資產部以審計中發現的問題為突破口,全面審視并彌補制度上的不足。通過深入分析現行公司制度,全面識別財務管理中可能存在的風險點,并及時調整和優化,補充相應的制衡機制,有效堵塞管理漏洞,推動控制關口的前移,持續強化財務風險的預防和制度保障。
同時強化日常監督,并深化對內控制度的學習與培訓。確保每位財務人員都能深刻理解內控意識,并將其內化于心、外化于行,從而堅守各自的職責范圍,嚴格執行內控操作規程,形成順暢有效的內控運作機制,實現財務管理和風險防控的有效結合,進而提升財務風險的防范與管控能力。
嚴肅財經紀律是推動黨風廉政建設和反腐敗斗爭的重要內容,也是落實中央八項規定的關鍵措施,更是預防財務領域廉政風險的有效方法。財務資產部將以內控審計問題整改為切入點,嚴格財務管理制度,加強內部控制機制的構建,并完善財務監督體系,切實提升財會監督效能,助力公司高質量發展。
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