落實審計整改 筑牢廉潔防線
為強化內(nèi)部風險控制體系并確保其有效運作,公司實施了內(nèi)控制度審計,旨在全面掌握內(nèi)控制度的執(zhí)行狀況,并及時識別潛在問題及薄弱環(huán)節(jié)。針對審計過程中指出的財務相關(guān)問題,財務資產(chǎn)部積極召集部門成員進行了深入學習與討論,以進一步強化對審計反饋問題的認識。
通過集中學習與討論,財務資產(chǎn)部以審計中發(fā)現(xiàn)的問題為突破口,全面審視并彌補制度上的不足。通過深入分析現(xiàn)行公司制度,全面識別財務管理中可能存在的風險點,并及時調(diào)整和優(yōu)化,補充相應的制衡機制,有效堵塞管理漏洞,推動控制關(guān)口的前移,持續(xù)強化財務風險的預防和制度保障。
同時強化日常監(jiān)督,并深化對內(nèi)控制度的學習與培訓。確保每位財務人員都能深刻理解內(nèi)控意識,并將其內(nèi)化于心、外化于行,從而堅守各自的職責范圍,嚴格執(zhí)行內(nèi)控操作規(guī)程,形成順暢有效的內(nèi)控運作機制,實現(xiàn)財務管理和風險防控的有效結(jié)合,進而提升財務風險的防范與管控能力。
嚴肅財經(jīng)紀律是推動黨風廉政建設和反腐敗斗爭的重要內(nèi)容,也是落實中央八項規(guī)定的關(guān)鍵措施,更是預防財務領域廉政風險的有效方法。財務資產(chǎn)部將以內(nèi)控審計問題整改為切入點,嚴格財務管理制度,加強內(nèi)部控制機制的構(gòu)建,并完善財務監(jiān)督體系,切實提升財會監(jiān)督效能,助力公司高質(zhì)量發(fā)展。
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發(fā)布日期:2024-11-08
點擊量:2853 作者:徐健博 來源: